目錄
二、廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司2022年部門預(yù)算報表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
三、廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司2022年部門預(yù)算情況說明
廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司成立于1956年,注冊資本2億元。2001年底由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè),2006年3月劃歸自治區(qū)國資委管理,2016年7月成建制劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)村投資集團有限公司管理,2017年12月完成公司制改制。至此,農(nóng)機院已由全民所有制國有企業(yè)轉(zhuǎn)變成為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。
廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司設(shè)8個職能管理部門:辦公室、黨群工作部、戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)部、人力資源部、經(jīng)營與安監(jiān)管理部、技術(shù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察審計部。
二、廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司2022年部門預(yù)算報表
(七)?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
三、廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司2022年部門預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算205.75萬元,同比增加了30.71萬元,增長17.54%。收入為一般公共預(yù)算撥款收入;支出為社會保障和就業(yè)支出。
2022年收入總預(yù)算205.75萬元,同比增加30.71萬元,增長17.54%。其中:一般公共預(yù)算撥款205.75萬元,占收入總預(yù)算100%。
2022年支出總預(yù)算205.75萬元,基本支出預(yù)算205.75萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加64.03萬元。項目支出預(yù)算0萬元,同比減少33.32萬元。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為一類,其中:
208類社會保障和就業(yè)支出205.75萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加30.71萬元;
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算205.75萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加64.03萬元,增長45.18%。其中:
人員類項目支出預(yù)算205.75萬元,占基本支出預(yù)算100%,同比增加64.03萬元,增長45.18%。其中:對個人和家庭的補助預(yù)算205.75萬元,占基本支出預(yù)算100%,同比增加64.03萬元,增長45.18%。
(2)項目支出預(yù)算
我公司無項目支出預(yù)算
2022年財政撥款收支預(yù)算205.75萬元,同比增加30.71萬元,增長17.54%。收入包括一般公共預(yù)算撥款205.75萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出205.75?萬元。
2022年一般公共預(yù)算支出205.75萬元,同比增加30.71萬元,增長17.54%。其中:
基本支出205.75萬元,占一般公共預(yù)算支出的100%,同比增長64.03萬元,增長45.18%。主要包括:社會保障和就業(yè)支出205.75萬元。
2022年一般公共預(yù)算基本支出205.75萬元。其中:
人員經(jīng)費205.75萬元,主要包括:離休費和退休費。
我公司2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,同口徑比2021年增加0萬元,增長0%,具體如下:
? ? ? ?1.因公出國(境)費2022年預(yù)算安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。
? ? ? ?2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。
? ? ? ?3.公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。
? ? ? ?其中:公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。
我公司2022年無政府性基金預(yù)算。
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我公司2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購預(yù)算安排情況說明
我公司2022年無政府采購預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明
我公司2022年無國有資產(chǎn)占用情況。
4.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
我公司離退休生活補助專項經(jīng)費,項目經(jīng)費預(yù)算97.20萬元,年度績效目標(biāo):97.20萬元,用于提高離退休人員的生活水平。按人均標(biāo)準(zhǔn)為離休人員10000/元·年、“鎮(zhèn)南關(guān)”10000/元·年、退休人員6000/元·年的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。每月月初按時發(fā)放,2022年12月10日前發(fā)放完畢。
四、名詞解釋
(一)收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。