目??? 錄
?
第一部分:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司概況
一、本部門職責(zé)
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司成立于1956年,注冊(cè)資本2億元。2001年底由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè),2006年3月劃歸自治區(qū)國(guó)資委管理,2016年7月成建制劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司管理,2017年12月完成公司制改制。至此,農(nóng)機(jī)院已由全民所有制國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)變成為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國(guó)有企業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
由廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。
第二部分:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司 2022年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格,詳見附件:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022年度部門決算公開表
第三部分:廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2022年度總收入271.27萬(wàn)元,其中本年收入271.27萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加10.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.27萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加10.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%,主要原因是退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)本部門2022年度總支出271.27萬(wàn)元,其中本年支出271.27萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加10.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%。支出具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)271.27萬(wàn)元。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。其中:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(事業(yè)單位離退休)205.15萬(wàn)元,撫恤(死亡撫恤)66.12萬(wàn)元。較2021年度決算數(shù)增加10.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%,主要原因是退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加。
2.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.27萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)增加10.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%。其中:基本支出254.59萬(wàn)元,項(xiàng)目支出16.68萬(wàn)元。
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為205.75萬(wàn)元,年中追加預(yù)算65.52萬(wàn)元,本年支出決算為271.27萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。支出具體情況如下:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出決算為271.27萬(wàn)元,年初預(yù)算為205.75萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員撫恤金65.52萬(wàn)元。事業(yè)單位離退休主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出254.59萬(wàn)元,支出具體情況如下:
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算254.59萬(wàn)元,年初預(yù)算205.75萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金48.84萬(wàn)元。主要用于退休人員的撫恤金等。主要包括:
(一)離休費(fèi)支出決算33.29萬(wàn)元,年初預(yù)算31.42萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離休人員調(diào)整增加離休生活補(bǔ)貼1.87萬(wàn)元。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出。
(二)退休費(fèi)支出決算156.66萬(wàn)元,年初預(yù)算158.53萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的98.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員去世導(dǎo)致生活補(bǔ)助及物業(yè)補(bǔ)貼結(jié)余1.67萬(wàn)元。主要用于退休人員的生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問金及遺屬生活困難補(bǔ)助支出。
(三)撫恤金支出決算49.44萬(wàn)元,年初預(yù)算0萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金49.44萬(wàn)元。主要用于退休人員的撫恤金支出。
(四)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助決算15.20萬(wàn)元,年初預(yù)算15.80萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的96.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員去世導(dǎo)致體檢費(fèi)結(jié)余0.6萬(wàn)元。主要用于退休人員的體檢費(fèi)支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022年度政府性基金支出0萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2022 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位為轉(zhuǎn)制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年持平。
2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,主要原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0(廳、局、辦)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%, 比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,(口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù))。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金67.96萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“死亡撫恤金追加”和“遺屬生活困難補(bǔ)助”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出67.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位在預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后按時(shí)進(jìn)行發(fā)放到位。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況:經(jīng)我單位對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng),2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等,占項(xiàng)目總數(shù)比例100%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%。
(2)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評(píng)得分為99.98分,一等;遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為67.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位,保證了時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%;二是年度績(jī)效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益,緩解撫恤對(duì)象的經(jīng)濟(jì)困難,進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。我單位按時(shí)發(fā)放,有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。